Total Cobrado (Mes)

$2.847.500

+15.4%

Cobros Pendientes

$1.438.200

-8.2%

Promedio Días Cobro

18 días

-3 días
N° Recibo Cliente Factura Monto Método Fecha Estado Acciones
RC-001542

María González

Grupo Austral S.A.

FC-A 0001-2847 $185.000,00 Transferencia 16/02/2026 Acreditado
RC-001541

Lucía Fernández

Distribuidora del Sur

FC-B 0001-2845 $97.200,00 Cheque 15/02/2026 En cartera
RC-001540

Valentina López

Soluciones Digitales SRL

FC-A 0001-2843 $156.800,00 Transferencia 14/02/2026 Acreditado
RC-001539

Ana Giménez

Estudio Contable AG

FC-B 0001-2841 $89.500,00 Efectivo 13/02/2026 Acreditado
RC-001538

Roberto Sánchez

Constructora Norte S.A.

FC-A 0001-2839 $320.000,00 MercadoPago 12/02/2026 Acreditado
Mostrando 1-5 de 87 cobros